霍邱县卫校2016年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

浏览次数: 来源:世界杯比赛直播平台 时间:2017-09-12 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
 

霍邱县卫校2016年度部门决算情况

一、 部门主要职能

1、承担上级指令的各级各类卫生系统人力培训工作。

2、培养培训农村卫生技术人才,促进卫生事业发展。

3、在职人员脱产培训,卫生系统初级专业技术人员各相关专业继续教育。

二、部门决算单位构成

霍邱县卫校2016年度部门单位决算,共1个。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

霍邱县卫校本级

2

……

三、卫校2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:卫校

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

112.87

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

38.03

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

150.90

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

150.90

本年支出合计

150.90

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

150.90

总计

150.90

收入决算表

                                                                   公开02

编制单位:卫校

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

150.90

112.87

38.03

支出决算表

公开03

编制单位:卫校

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

150.90

150.90

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:卫

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

112.87

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

112.87

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

112.87

本年支出合计

112.87

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

112.87

合计

112.87

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

 

编制单位:卫校

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

合计

112.87

112.87

112.87

112.87

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 

编制单位:卫校

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

920378

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

419292

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

501086

30202

印刷费

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

208272

30213

维修()

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

 

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

人员经费合计

公用经费合计

 

 

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位: 卫校

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

  注: 本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据  

四、卫校2016年度部门决算说明

(一)、2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计150.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计150.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少2.1万元,减少1.37%,主要原因:是商品和服务支出减少等。

(二)、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计150.9万元,其中:财政拨款收入112.87万元,占74.79%;事业收入38.03万元,占25.21%

(三)、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计150.9万元,其中:基本支出150.9万元,占100%

(四)、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计112.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计112.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计减少2.33万元,降低2.02%,主要原因:是在职人员工资减少(例如独生子女费减少)

(五)、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入112.87万元,占本年收入的74.79%,一般公共预算财政拨款收入减少2.33万元,降低2.02%。主要原因:是在职人员工资减少(例如独生子女费减少)

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出112.87万元,占本年支出的74.79%。与2015年相比,财政拨款支出减少2.33万元,降低2.02%。主要原因:是在职人员工资减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为112.87万元,支出决算为112.87万元,完成年初预算的100%

(六)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出112.87万元,其中人员经费112.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费。

(七)、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

霍邱县卫校2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数(填列上

年预算公开数)

决 算 数

 

0

0

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0

0

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

霍邱县卫校2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%,公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

(一)、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,公出国(境)费支出0万元减少。

(二)、公务接待费支出0万元, 2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。,下降(增长)的原因是控制支出。

(三)、公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元。(2016年霍邱县卫校一般公共预算财政拨款三公经费支出无资金安排) 

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