霍邱县卫校2016年度部门决算情况
一、 部门主要职能
1、承担上级指令的各级各类卫生系统人力培训工作。
2、培养培训农村卫生技术人才,促进卫生事业发展。
3、在职人员脱产培训,卫生系统初级专业技术人员各相关专业继续教育。
二、部门决算单位构成
霍邱县卫校2016年度部门单位决算,共1个。详细情况见下表:
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序号 |
单位名称 |
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1 |
霍邱县卫校本级 |
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2 |
…… |
三、卫校2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位:卫校 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
112.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、事业收入 |
38.03 |
三、国防支出 |
|
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
150.90 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
150.90 |
本年支出合计 |
150.90 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
150.90 |
总计 |
150.90 |
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收入决算表
公开02表
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编制单位:卫校 |
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|
金额单位:万元 |
|||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
150.90 |
112.87 |
|
38.03 |
|
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位:卫校 |
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|
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
150.90 |
150.90 |
|
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||
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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编制单位:卫校 |
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|
金额单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
112.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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|
|
五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
112.87 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
112.87 |
本年支出合计 |
112.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
112.87 |
合计 |
112.87 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位:卫校 |
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|
金额单位:万元 |
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||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
112.87 |
112.87 |
|
112.87 |
112.87 |
|
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||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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编制单位:卫校 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
920378 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
419292 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
501086 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
208272 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位: 卫校 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注: “本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”。
四、卫校2016年度部门决算说明
(一)、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计150.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计150.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少2.1万元,减少1.37%,主要原因:是商品和服务支出减少等。
(二)、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计150.9万元,其中:财政拨款收入112.87万元,占74.79%;事业收入38.03万元,占25.21%。
(三)、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计150.9万元,其中:基本支出150.9万元,占100%。
(四)、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计112.87万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计112.87万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计减少2.33万元,降低2.02%,主要原因:是在职人员工资减少(例如独生子女费减少)
(五)、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入112.87万元,占本年收入的74.79%,一般公共预算财政拨款收入减少2.33万元,降低2.02%。主要原因:是在职人员工资减少(例如独生子女费减少)
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出112.87万元,占本年支出的74.79%。与2015年相比,财政拨款支出减少2.33万元,降低2.02%。主要原因:是在职人员工资减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为112.87万元,支出决算为112.87万元,完成年初预算的100%。
(六)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出112.87万元,其中人员经费112.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费。
(七)、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”。
霍邱县卫校2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数(填列上 年预算公开数) |
决 算 数 |
|
合 计 |
0 |
0 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县卫校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%,公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
(一)、因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,公出国(境)费支出0万元减少。
(二)、公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。,下降(增长)的原因是控制支出。
(三)、公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元。(2016年霍邱县卫校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无资金安排) 。