目 录
第一部分 霍邱县妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县妇女联合会2017年部门决算表
第三部分 霍邱县妇女联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
霍邱县妇女联合会2017年部门决算情况
第一部分 霍邱县妇女联合会概况
一、部门职责
1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投向改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4、代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议,参与有关妇女儿童政策和规范性文件的撰写,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6、指导乡级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,联系团体会员并给予工作指导。
7、加强同侨胞侨眷妇女的联谊,巩固和扩大各族、各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成,积极发展同和各地妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展项目合作。
8、负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。
9、负责县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责:县妇联设一室一部2个职能室:
1、办公室(组织宣传部)
承担县妇联的内外协调、政务服务工作,起草县妇联综合文文稿和有伯,承担文电处理、文羽档案、保密、信息、统计等工作,承担财务、后勤等机关事务管理工作,负责机关退休人员的服务管理工作。
承担权益部的工作。接待处理妇女群众来信来访,接受妇女投诉,参与重大典型信访案件调查,为妇女提供法律援助和社会服务,参与有关维护妇女权益政策和规范性文件的拟定与修改,参与有关的普法工作,指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益工作。
承担妇联组织建设工作。联系、指导社会各界妇女组织,配合有关部门做好培养选拔女干部的工作,承担全县妇联系统干部教育培训工作,承担县妇联机关的人事编制管理工作,承担县妇联与各民主党派、工商联及非公有制经济妇女组织和女性代表人士的联谊工作,承担与侨胞侨眷妇女的联谊工作。承担县直妇工委工作。
宣传党的路线方针政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,调查研究妇女的思想状况,有针对性地开展妇女思想教育工作,配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动,指导和实施全县“五好文明家庭”创建活动和家庭美德建设,宣传树立各条战线妇女先进典型,组织县“三八红旗手”评选表彰工作,指导全县妇联系统新闻宣传工作。负责妇运史、妇女志的编纂工作。
2、妇女发展部(儿童工作部)
动员、组织妇女参与经济建设和社会发展,指导各地妇联组织开展妇女文化科技培训和职业技能培训,双学双比“、“巾帼建功”活动,提高妇女文化素质和适应市场经济发展能力,开发妇女人力资源,执行国际合作项目,动员和组织妇女参与扶贫、生态、环境建设等,开展社区妇女工作,促进妇女广泛平等就业。
在县妇联挂县政府妇女儿童工作委员会办公室牌子,承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
承担儿童部的工作。参与有关保护儿童政策和规范性文件的拟定,开展女童助学工作,实施“春蕾计划”,指导妇联系统自办园所及儿童活动阵地的工作,承担家庭教育工作与服务,参与推动儿童校外教育,协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。
妇联无二级机构。
从决算单位构成看,霍邱县妇女联合会2017年度部门决算包括:本级决算,无下属单位,与预算比较,未增减户。
纳入霍邱县妇女联合会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县妇女联合会本级 |
第二部分 霍邱县妇女联合会2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:安徽省六安市霍邱县妇女联合会 |
|
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
69.72 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
69.72 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
69.72 |
本年支出合计 |
58 |
69.72 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
69.72 |
总计 |
65 |
69.72 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门:安徽省六安市霍邱县妇女联合会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:安徽省六安市霍邱县妇女联合会 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:安徽省六安市霍邱县妇女联合会 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
69.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
69.72 |
本年支出合计 |
55 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
69.72 |
总计 |
60 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门:安徽省六安市霍邱县妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
53.72 |
53.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:安徽省六安市霍邱县妇女联合会 |
|
|
单位:万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
43.63 |
302 |
商品和服务支出 |
6.05 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
16.06 |
30201 |
办公费 |
0.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.36 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.96 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.05 |
30211 |
差旅费 |
1.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
12.90 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.36 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.40 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.12 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.86 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
63.68 |
公用经费合计 |
6.05 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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注:妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 霍邱县妇女联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计69.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计69.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计增加21.84万元,增长18.57%,主要原因:一是人员增加,二是工作量增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计69.72万元,其中:财政拨款收入69.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计69.72万元,其中:基本支出69.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计69.72万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计69.72万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收支总计增加21.84万元,增长18.57%,主要原因:一是人员增加,二是工作量增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入69.72万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加21.84万元,增长18.57%,主要原因:一是人员增加,二是工作量增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出69.72万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.84万元,增长18.57%,主要原因:一是人员增加,二是工作量增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出69.72万元,主要用于以下方面:行政运行支出16万元,占22.94%,一般行政管理事务支出53.72万元,占77.06%;
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.2万元,支出决算为69.72万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加,二是工作量增加。其中:行政运行支出16万元,占22.94%,一般行政管理事务支出53.72万元,占77.06%;。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为12万元,支出决算为16万元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加,二是工作量增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40.2万元,支出决算为53.72万元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加,二是工作量增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出69.72万元,其中人员经费63.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等;公用经费6.05万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
(在公开07表下方注明“妇女联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”)。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,霍邱县妇女联合会机关运行经费支出69.72万元,比2016年增加12.17万元,增长21%,主要原因是一是人员增加,二是工作量增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,霍邱县妇女联合会没有政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,霍邱县妇女联合会没有公务用车和其他车辆,没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年县妇联没有绩效管理项目支出
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:
霍邱县妇女联合会2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
1.75 |
1.4 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
1.75 |
1.4 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
霍邱县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.75万元,支出决算为1.4万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
霍邱县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.4万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比持平,无增减,原因是2017年霍邱县妇联无出国事项。
2.公务接待费支出1.4万元, 与2016年度决算相比,减少0.06万元,下降4%,下降的原因是贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。2017年霍邱县妇女联合会国内公务接待共29批次166人。主要是用于妇女创业项目督查、招商引资等。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少4.12万元,原因是公车改革,县妇联公车收归平台管理。2017年没有安排公务用车购置费.2017年底,霍邱县妇女联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:霍邱县妇女联合会 联系电话:0564-6021647。