霍邱妇女联合会2016年度部门决算公开
一、部门主要职能
1、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。
2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
3、代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益。
4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。
二、部门决算单位构成
霍邱县妇联2016年度部门决算共1个。详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县妇联本级 |
|
2 |
…… |
三、霍邱县妇联2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
60.05 |
一、一般公共服务支出 |
57.55 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.5 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
60.05 |
本年支出合计 |
60.05 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
60.05 |
总计 |
60.05 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
60.05 |
60.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.55 |
57.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20129 |
群众团体事务 |
57.55 |
57.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2012901 |
行政运行 |
57.55 |
57.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.50 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21103 |
污染防治 |
2.50 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2110301 |
大气 |
2.50 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
60.05 |
60.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.55 |
57.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
57.55 |
57.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
57.55 |
57.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2.50 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
2.50 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2110301 |
大气 |
2.50 |
2.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
60.05 |
一、一般公共服务支出 |
57.55 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
60.05 |
本年支出合计 |
60.05 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
60.05 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
60.05 |
合计 |
60.05 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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公开05表 |
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|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
60.05 |
60.05 |
0 |
60.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
2110301 |
大气 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
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财决公开06表 |
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部门: |
|
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|
金额单位:万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
35.13 |
302 |
商品和服务支出 |
6.64 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
13.15 |
30201 |
办公费 |
0.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.26 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
6.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
0.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.50 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.28 |
30211 |
差旅费 |
1.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆 迁补偿 |
0 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
12.05 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0.76 |
31020 |
产权参股 |
0 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
1.48 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
6.20 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
53.41 |
公用经费合计 |
6.64 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、县妇联2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计60.05万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计60.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少8.95万元,增长(降低)14.9%,一是确保正常办公运转,压缩经费开支;二是严格控制“三公经费”支出,做到厉行节约。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计60.05万元,其中:财政拨款收入60.05万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计60.05万元,其中:基本支出60.05万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计60.05万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计60.05万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少8.95万元,降低14.9%,主要原因:一是确保正常办公运转,压缩经费开支;二是严格控制“三公经费”支出,做到厉行节约。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入60.05万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少8.95万元,降低14.9%。主要原因一是确保正常办公运转,压缩经费开支;二是严格控制“三公经费”支出,做到厉行节约。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出60.05万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少8.95万元,降低14.9%。主要原因一是确保正常办公运转,压缩经费开支;二是严格控制“三公经费”支出,做到厉行节约.
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为60.05万元,支出决算为60.05万元,完成年初预算的100%。其中基本支出60.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为57.55万元,支出决算为57.55万元,完成年初预算的100%.
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2.50万元,支出决算数为2.50万元,完成年初预算的100%.
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出60.05万元,其中人员经费53.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县妇联2016年度没有政府性基金收入和支出,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度霍邱县妇联机关运行经费60.05万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度霍邱县妇联无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,霍邱县妇联没有公务用车和其他车辆,没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,县妇联没有绩效管理项目支出。
(九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
霍邱县妇联2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数(填列上 年预算公开数) |
决 算 数 |
|
合 计 |
8.75 |
5.58 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
1.75 |
1.46 |
|
公务用车购置及运行费 |
7 |
4.12 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
7 |
4.12 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
霍邱县妇联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.58万元,完成年初预算的64%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为1.46万元,完成年初预算的83%,公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元,完成年初预算的59%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,无增减。原因是2016年霍邱县妇联无出国事项。
(二)公务接待费支出1.46万元, 与2015年度决算相比,增加1.06万元,增长73%。妇女创业项目总数增加,下乡检查的次数和天数增加。2016年妇联国内公务接待共27批次。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出4.12万元,与2015年度决算相比,增加0.52万元,增长13%,增长的原因是下乡扶贫、开展活动的次数增加。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费和车改后人员车补,包括前4个月的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和后8个月的人员车补等支出, 2016年,霍邱县妇联机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:霍邱县妇联
电子邮箱:hqhl2006@126.com