霍邱县中医院2016年度部门决算情况
一、部门主要职能
根据文件规定,主要职责是:
1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
3、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
二、部门决算单位构成
霍邱县中医院部门预算只有本级一个单位,具体情况见下表:
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序号 |
单位名称 |
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1 |
霍邱县中医院 |
三、霍邱县中医院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
186.91 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、事业收入 |
4714.10 |
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
4901.01 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
4901.01 |
本年支出合计 |
4901.01 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
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总计 |
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收入决算表
公开02表
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
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栏次 |
合计 |
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2100202 |
中医(民族)医院 |
4901.01 |
186.91 |
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4714.1 |
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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2100202 |
中医(民族)医院 |
4901.01 |
4901.01 |
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
186.91 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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|
|
三、国防支出 |
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|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
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|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
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|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
186.91 |
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
186.91 |
本年支出合计 |
186.91 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
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合计 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
合计 |
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2100202 |
中医(民族)医院 |
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186.91 |
186.91 |
|
186.91 |
186.91 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
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301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
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||||||||
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30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
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||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
186.91 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
186.91 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
186.91 |
公用经费合计 |
|
|||||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
|
公开07表 |
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|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、中医院2016年度部门决算说明
(一)、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计4901.01万元,支出总计4901.01万元。与2015年相比,收、支总计各减少454.89万元,减少的原因主要是新医院综合楼未投入使用,老院就医条件差,设备落后,导致病人减少,收入减少。
(二)、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4901.01万元,其中:财政拨款收入186.91万元,占3.8%;事业收入4714.1万元,占96.2%。
(三)、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4901.01万元。
(四)、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计186.91万元,支出总计186.91万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少7.79万元。财政拨款收入支出均为退休人员退休费。
(五)、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍邱县中医院2016年度没有政府性基金收入和支出。
霍邱县中医院2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数(填列上 年预算公开数) |
决 算 数 |
|
合 计 |
77 |
0 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
50 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
27 |
0 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
7 |
0 |
|
公务用车购置 |
20 |
0 |
霍邱县中医院“三公”经费没有一般公共预算财政拨款,全由单位自有资金支出。