霍邱县中医院部门预算只有本级一个单位,具体情况见下表:
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序号 |
单位名称 |
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1 |
霍邱县中医院 |
根据《预算法》等法律法规的规定,按照2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据文件规定,主要职责是:
1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2、确保全县人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
3、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
二、部门2017年主要工作任务
2017年主要工作任务是:坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,发挥中医药特色优势,提高医疗服务质量,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全县人民的健康水平服务。
三、部门机构设置和人员情况
本年度机构和人员如下表:
单位:人
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项 目 |
合 计 |
行政 单位 |
财政拨款事业单位 |
财政补助 事业单位
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非财供人员(自收自支) |
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参(依)公管理 |
其他 |
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编制数 |
428 |
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428 |
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在职人数 |
233 |
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233 |
27 |
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其中:在岗人数 |
233 |
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233 |
27 |
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长期聘用人员 |
192 |
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192 |
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离退休人数 |
52 |
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52 |
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其中:离休人数 |
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退休人数 |
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52 |
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2017年部门预算安排情况及增减变化情况
一、2017年部门收入预算总体情况
2017年部门组织收入9485万元,其中:其中:事业收入5000万元,比上年增长2000万元;经营收入4300万元,比上年增减1100万元;一般预算拨款为:185万元。分项目增减变化的主要原因:提高医疗服务质量,增强医生专业技术能力,改善就医环境。
二、2017年部门支出预算总体情况
2017年部门支出预算总额9485万元,同上年相比增加3099万元。其中基本支出5185万元,事业单位经营支出4300万元。
支出增加的原因是:人员增加,医疗成本加大,工资待遇增加。
三、三公经费支出预算情况
为进一步改进医院作风,努力建设节约型医院,我院全体职工统一思想,强化措施,狠抓落实,严格控制“三公”经费。结合我院实际情况,2017年三公经费预算为42万元,其中“公务接待费”35万元,“公务用车运行费” 7万元。我院将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,控制经费支出,为实现建设节约型单位的目标和任务而努力。







