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霍邱县物资流通协会2016年度部门决算情况

浏览次数: 来源:世界杯比赛直播平台 时间:2017-09-15 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
 

霍邱县物资流通协会2016年度部门决算情况

一、 部门主要职能

(一)  建立物资企业信息统计网络,向有关部门报送统计报表和统计信息服务.贯彻执行国家有关政策管理等方面的法律法规和规章;执行其他有关政策.

(二)  发挥物资协会对政府和企业之间桥梁纽带作用,认真贯彻执行党的政策法规,及时反映企业存在的问题,最大限度做好企业的稳定和社保工作,确保物资企业的全面稳定.

 

二、部门决算单位构成

     从决算单位构成看,霍邱县物资流通协会2016年度部    门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,共1.

霍邱县物资协会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

 

 

序号

单位名称

1

物资流通协会本级

2

……

 

 

 

 

 

 

二、 物资协会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:物资协会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

82

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

13.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.31

 

 

十、节能环保支出

2.50

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

62.37

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

82

本年支出合计

82

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

0

     年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

82

总计

82

 

 

                     收入决算表

                                              公开02

编制单位:物资协会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

82

82

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

13.82

13.82

0

0

0

0

0

20808

抚恤

4.38

4.38

0

0

0

0

0

2080899

其他优抚支出

4.38

4.38

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

9.44

9.44

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

 9.44

  9.44

00

0

0

0

00

210

医疗卫生与计划生育支出

 3.31

  3.31

00

0

0

0

00

21005

医疗保障

 3.31

  3.31

00

0

0

0

00

2100599

其他医疗保障支出

 3.31

  3.31

00

0

0

0

00

211

节能环保支出

 2.50

  2.50

00

0

0

0

00

21103

污染防治

 2.50

  2.50

00

0

0

0

00

2110301

大气

2.50

  2.50

00

0

0

0

00

222

粮油物资储备支出

62.37

 62.37

00

0

0

0

0

22202

物资事务

62.37

 62.37

00

0

0

0

00

2220201

行政运行

62.37

 62.37

00

0

0

0

00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:物资协会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

82

74.31

7.69

0

0

0

208

社会保障和就业支出

13.82

9.44

4.38

0

0

0

20808

抚恤

4.38

0

4.38

0

0

0

2080899

其他优抚支出

4.38

0

4.38

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

9.44

9.44

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

   9.44

  9.44

  0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

   3.31

    0

   3.31

0

0

0

21005

医疗保障

   3.31

0

   3.31

0

0

0

2100599

其他医疗保障支出

  3.31

0

   3.31

0

0

0

211

节能环保支出

   2.50

  2.50

0

0

0

0

21103

污染防治

   2.50

  2.50

0

0

0

0

2110301

大气

   2.50

  2.50

0

0

0

0

222

粮油物资储备支出

  62.37

 62.37

0

0

0

0

22202

物资事务

  62.37

 62.37

0

0

0

0

2220201

行政运行

  62.37

 62.37

0

0

0

0

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:物资协会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

82

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

0

0

三、国防支出

0

0

0

四、公共安全支出

0

0

0

五、教育支出

0

0

0

六、科学技术支出

00

0

0

七、文化体育与传媒支出

 

0

0

八、社会保障和就业支出

13.82

0

0

九、医疗卫生与计划生育支出

3.31

0

0

十、节能环保支出

2.50

0

0

十一、城乡社区支出

0

0

0

十二、农林水支出

0

0

0

十三、交通运输支出

0

0

0

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

十五、商业服务业等支出

      0

0

0

十六、金融支出

0

0

0

十七、援助其他地区支出

0

0

0

十八、国土海洋气象等支出

0

0

0

十九、住房保障支出

0

0

0

二十、粮油物资储备支出

62.37

0

0

二十一、其他支出

0

0

0

二十二、债务还本支出

0

0

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

82

本年支出合计

82

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

 

                0

政府性基金预算财政拨款

0

 

                   0

合计

82

合计

82

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:物资协会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0

0

0

82

74.31

7.69

82

74.31

7.69

0

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

0

0

0

13.82

9.44

4.38

13.82

9.44

4.38

0

0

0

0

 

20808

抚恤

0

0

0

4.38

0

4.38

4.38

0

4.38

0

0

0

0

 

2080899

其他优抚支出

0

0

0

4.38

0

4.38

4.38

0

4.38

0

0

0

0

 

20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

9.44

9.44

0

9.44

0

9.44

0

0

0

0

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0

0

0

9.44

9.44

0

9.44

0

9.44

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

3.31

0

3.31

3.31

0

3.31

0

0

0

0

 

21005

医疗保障

0

0

0

3.31

0

3.31

3.31

0

3.31

0

0

0

0

 

2100599

其他医疗保障支出

0

0

0

3.31

0

3.31

3.31

0

3.31

0

0

0

0

 

211

节能环保支出

0

0

0

2.50

2.50

0

2.50

2.50

0

0

0

0

0

 

21103

污染防治

0

0

0

2.50

2.50

0

2.50

2.50

0

0

0

0

0

 

2110301

大气

0

0

0

2.50

2.50

0

2.50

2.50

0

0

0

0

0

 

222

粮油物资储备支出

0

0

0

62.37

62.37

0

62.37

62.37

0

0

0

0

0

 

22202

物资事务

0

0

0

62.37

62.37

0

62.37

62.37

0

0

0

0

0

 

2220201

行政运行

0

0

0

62.37

62.37

0

62.37

62.37

0

0

0

0

0

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:

物资协会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8.13

302

商品和服务支出

12.95

310

其他资本性支出

1.81

30101

基本工资

3.08

30201

办公费

0.75

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

2.11

30202

印刷费

0.39

31002

办公设备购置

1.81

30103

奖金

1.56

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

0.55

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

0

30206

电费

0.21

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

0.61

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

0.83

30209

物业管理费

0.21

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

51.42

30211

差旅费

0.62

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

7.41

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

20.96

30213

维修()

1.01

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

20.97

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0.11

31020

产权参股

0

30305

生活补助

1.07

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

3.71

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

2.50

30401

企业政策性补贴

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

0.62

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

2.23

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.40

30240

税金及附加费用

0

 

 

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.60

 

 

0

人员经费合计

59.55

公用经费合计

14.76

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:物资协会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、物资流通协会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计减少1.2万元,降低0.02%,主要原因:一是越战退伍人员本年医疗保险费支出减少;二是节约公用支出.

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计82万元,其中:财政拨款收入82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计82万元,其中:基本支出82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计82万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计减少1.2万元,降低0.02%,主要原因:一是越战退伍人员本年医疗保险费支出减少;二是节约公用支出.

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入82万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少1.2万元,降低0.02%。主要原因一是越战退伍人员本年医疗保险费支出减少;二是节约公用支出.

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出82万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少1.2万元,降低0.02%。主要原因一是越战退伍人员本年医疗保险费支出减少;二是节约公用支出.

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为82万元,支出决算为82万元,完成年初预算的100%。其中基本支出82万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为82万元,支出决算数为82万元,完成年初预算的100%.

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出82万元,其中人员经费59.55万元,主要包括:基本工资3.08万元、津贴补贴2.11万元、奖金1.56万元、其他社会保障缴费0.55万元、其他工资福利支出0.83万元、离休费7.41万元、退休费20.96万元、退役费20.97万元、生活补助1.07万元、住房公积金0.62万元、其他对个人和家庭补助支出0.40万元;公用经费14.76万元,主要包括:办公费0.75万元、印刷费0.39万元、电费0.21万元、邮电费0.61万元、物业管理费0.21万元、差旅费0.62万元、维修(护)费1.01万元、会议费0.11万元、公务接待费3.71万元、专用材料费2.50万元、其他交通费2.23万元、其他商品服务支出0.60万元、办公设备购置1.81万元。项目支出7.69万元,主要包括(越战军人)社保费4.38万元、医疗保险费3.31万元.

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

物资协会2016年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据.

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度霍邱县物资流通协会机关运行经费14.76万元,主要用于保障单位运行,以及用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度霍邱县物资协会无政府采购支出.

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231霍邱县物资协会共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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