霍邱县林业发展中心2024年部门决算公开

浏览次数: 来源:霍邱县林业发展中心 时间:2025-09-22 10:07    文字大小:[ ]   背景色:       

 

 

霍邱县林业发展中心2024部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20259

 

 

第一部分 霍邱县林业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱县林业发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍邱县林业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度项目绩效评价报告

 


第一部分 霍邱县林业发展中心概况

一、部门职责

根据中共霍邱县委办公室、世界杯视频直播网站《关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》(邱办[2019]10号)文件规定,县林业发展中心是隶属县自然资源和规划局(县林业局)管理的事业单位,为正科级。县林业发展中心贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。主要职责是:

(一)承担林业生产(营造林)技术推广应用和服务等工作。

(ニ)承担编制林业项目调查、规划设计等工作。

(三)承担林业工程技术和行政执法的勘测、评估、监测等工作。

(四)承担林业有害生物监测,预报、预防、除治工作。

(五)承担自然保护地和野生动植物调查、监测、巡护、救助等工作。

(六)承担林业产业发展的技术指导、规划设计、推广利用工作。

(七)承担林木种苗、野生动物人工繁育等新品种新技术的引进,示范和推广。

(八)组织指导全县湿地(东、西湖自然保护区)保护工作。

(九)负责对中心所属单位建设和管理。

(十)指导林业学会、协会,合作社等林业组织建设和业务发展。

(十一)负责开展森林、草原(地)防火巡护、协助县自然

资源和应急部门开展火源管理、防火设施建设等工作。

(十二)协助县自然资源和规划局(县林业发展中心)做好相关行政工作。

(十三)完成县委、县政府和县自然资源和规划局(县林业发展中心)交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,霍邱县林业发展中心2024年度部门决算包括:本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较与预算比较无差异

纳入邱县林业发展中心2024年度部门决算编制范围的二级单位共5个,具体情况见下表

序号

单位名称

1

霍邱县林业发展中心本级

2

霍邱县林业有害生物防治检疫所

3

霍邱县东西湖自然保护区管理

4

霍邱县苗圃

5

霍邱县西山林场

 

 

 

第二部分 霍邱县林业发展中心2024部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:霍邱县林业发展中心

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3994.83

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

343.37

 

9

 

九、卫生健康支出

43

96.56

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

3389.20

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

165.70

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

3994.83

本年支出合计

61

3994.83

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

3994.83

总计

65

3994.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:霍邱县林业发展中心

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

3994.83

3994.83

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

343.37

343.37

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

325.69

325.69

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.93

220.93

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

104.76

104.76

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

17.68

17.68

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

17.68

17.68

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

96.56

96.56

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

96.56

96.56

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

96.56

96.56

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3,389.20

3,389.20

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

3,311.20

3,311.20

 

 

 

 

 

 

 

2130204

事业机构

2,073.79

2,073.79

 

 

 

 

 

 

 

2130207

森林资源管理

254.02

254.02

 

 

 

 

 

 

 

2130212

湿地保护

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

 

2130213

执法与监督

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

2130234

林业草原防灾减灾

46.70

46.70

 

 

 

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

923.09

923.09

 

 

 

 

 

 

 

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

78.00

78.00

 

 

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

78.00

78.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

165.70

165.70

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

165.70

165.70

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

165.70

165.70

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:霍邱县林业发展中心

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,994.83

2,688.96

1,305.87

 

 

 

208

社会保障和就业支出

343.37

337.81

5.57

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

325.69

325.69

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.93

220.93

0.00

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

104.76

104.76

0.00

 

 

 

20808

抚恤

17.68

12.11

5.57

 

 

 

2080801

死亡抚恤

17.68

12.11

5.57

 

 

 

210

卫生健康支出

96.56

96.56

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

96.56

96.56

0.00

 

 

 

2101102

事业单位医疗

96.56

96.56

0.00

 

 

 

213

农林水支出

3,389.20

2,088.90

1,300.30

 

 

 

21302

林业和草原

3,311.20

2,088.90

1,222.30

 

 

 

2130204

事业机构

2,073.79

2,064.90

8.89

 

 

 

2130207

森林资源管理

254.02

24.00

230.02

 

 

 

2130212

湿地保护

3.60

0.00

3.60

 

 

 

2130213

执法与监督

10.00

0.00

10.00

 

 

 

2130234

林业草原防灾减灾

46.70

0.00

46.70

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

923.09

0.00

923.09

 

 

 

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

78.00

0.00

78.00

 

 

 

2130505

生产发展

78.00

0.00

78.00

 

 

 

221

住房保障支出

165.70

165.70

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

165.70

165.70

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

165.70

165.70

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:霍邱县林业发展中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3994.83

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

343.37

343.37

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

96.56

96.56

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

3,389.20

3,389.20

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

167.75

167.75

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

3994.83

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

3994.83

3994.83

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

 

总计

29

3994.83

总计

58

3994.83

3994.83

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

             公开05表

部门:霍邱县林业发展中心

 

 

 金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

3,994.83

2,688.96

1,305.87

 

208

社会保障和就业支出

343.37

337.81

5.57

 

20805

行政事业单位养老支出

325.69

325.69

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

220.93

220.93

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

104.76

104.76

0.00

 

20808

抚恤

17.68

12.11

5.57

 

2080801

死亡抚恤

17.68

12.11

5.57

 

210

卫生健康支出

96.56

96.56

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

96.56

96.56

0.00

 

2101102

事业单位医疗

96.56

96.56

0.00

 

213

农林水支出

3,389.20

2,088.90

1,300.30

 

21302

林业和草原

3,311.20

2,088.90

1,222.30

 

2130204

事业机构

2,073.79

2,064.90

8.89

 

2130207

森林资源管理

254.02

24.00

230.02

 

2130212

湿地保护

3.60

0.00

3.60

 

2130213

执法与监督

10.00

0.00

10.00

 

2130234

林业草原防灾减灾

46.70

0.00

46.70

 

2130299

其他林业和草原支出

923.09

0.00

923.09

 

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

78.00

0.00

78.00

 

2130505

生产发展

78.00

0.00

78.00

 

221

住房保障支出

165.70

165.70

0.00

 

22102

住房改革支出

165.70

165.70

0.00

 

2210201

住房公积金

165.70

165.70

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:霍邱县林业发展中心

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

 

 

 

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

2,103.58

302

商品和服务支出

166.72

30703

国内债务发行费用

0.00

 

30101

  基本工资

663.36

30201

办公费

21.51

30704

国外债务发行费用

0.00

 

30102

  津贴补贴

66.21

30202

印刷费

2.27

310

资本性支出

1.60

 

30103

  奖金

496.67

30203

咨询费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购置

1.60

 

30107

  绩效工资

280.76

30205

水费

1.60

31003

专用设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

220.93

30206

电费

5.78

31005

基础设施建设

0.00

 

30109

  职业年金缴费

104.76

30207

邮电费

4.30

31006

大型修缮

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

96.56

30208

取暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

7.47

31008

物资储备

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

8.63

30211

差旅费

19.40

31009

土地补偿

0.00

 

30113

  住房公积金

165.70

30212

因公出国(境)费用

0.00

31010

安置补助

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

维修(护)费

4.01

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

417.06

30215

会议费

3.80

31013

公务用车购置

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

培训费

1.37

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

公务接待费

18.25

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

 

30304

  抚恤金

12.11

30224

被装购置费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30305

  生活补助

401.18

30225

专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

劳务费

1.56

31201

资本金注入

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

24.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

工会经费

24.69

31204

费用补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

福利费

12.25

31205

利息补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.1

31299

其他对企业补助

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

9.37

399

其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.76

30240

税金及附加费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

经常性赠与

0.00

 

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

39910

资本性赠与

0.00

 

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

2520.64

公用经费合计

151.41

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:霍邱县林业发展中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:霍邱县林业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 霍邱县林业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3994.83万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计3994.83万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各减少352.42万元,下降8.1%,主要原因:2024年度林业重点工程项目减少;二是项目资金投入及使用相应下降

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3994.83万元,其中:财政拨款收入3994.83万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3994.83万元,其中:基本支出2688.96万元,占67.3%;项目支出1305.87万元,占32.7%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收入总计3994.83万元(含年初财政拨款结转余),支出总计3994.83万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计减少352.42万元,下降8.1%,主要原因:2024年度林业重点工程项目减少;二是项目资金投入及使用相应下降

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3994.83万元,占本年支出的100.0%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少352.42万元,下降8.1%。主要原因2024年度林业重点工程项目减少;二是项目资金投入及使用相应下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3994.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出343.37万元,占8.6%;卫生健康支出(类)支出96.56万元,占2.4%农林水(类)支出3389.20万元,占84.8%;住房保障(类)支出165.70万元,占4.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3168.17万元,支出决算为3994.83万元,完成年初预算的126.1%。决算数大于算数的主要原因:一是2024年底结存的上级转移支付资金,打报告后下达指标;二是部分林业补助类项目跨年度实施、支付。其中:基本支出2688.96万元,占67.3%;项目支出1305.87万元,占32.7%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为220.93万元,支出决算为220.93万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为110.47万元,支出决算为104.76万元,完成年初预算的94.8%决算数预算数的主要原因是2024年度有职工退休。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为17.68万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年度有职工逝世,支付丧葬费及抚恤金

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为96.66万元,支出决算为96.56万元,完成年初预算的99.9%决算数预算数的主要原因是2024年度有职工退休。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为1984.00万元,支出决算为2073.79万元,完成年初预算的104.5%决算数大于预算数的主要原因是2024年度中间,下达、支付上级转移支付资金

6.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为440.42万元,支出决算为254.02万元,完成年初预算的57.7%决算数小于预算数的主要原因是部分造林项目,受季节性影响,跨年度验收合格后支付

7.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)年初预算为10.00万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的36.0%决算数小于预算数的主要原因是年底县财政资金紧张,未兑付资金

8.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.0%。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为85.00万元,支出决算为46.70万元,完成年初预算的54.9%决算数小于预算数的主要原因是部分造林项目,受季节性影响,跨年度验收合格后支付。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为45.00万元,支出决算为923.09万元,完成年初预算的2051.3%决算数大于预算数的主要原因是年中下达上级转移支付资金,部分跨年度项目实施完成,验收合格后支付资金。

11.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为78.00万元决算数大于预算数的主要原因是年中下达乡村振兴衔接资金,项目实施完成,验收合格后完成支付。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为165.70万元,支出决算为165.70万元完成年初预算的100.0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2688.96万元,其中人员经费2520.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费168.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县林业发展中心部门没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县林业发展中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

霍邱县林业发展中心本级和所属单位均为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0万元。

(二)政府采购支出情况。

    2024度,霍邱县林业发展中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,霍邱县林业发展中心共有车辆6辆,其中:应急保障用车1、执法执勤用车1特种专业技术用车3、其他用车1辆;单价100万(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金40万元。从评价情况看,预算总金额40万元,于本年度支出40万元。项目主要内容为林业执法经费、森林防火经费、林长制专项经费、重要湿地监测专项经费。项目预算符合单位和工作开展要求,目标绩效设置合理,项目支出做到分项严格,目标细化,严控程序,基本上完成了年初预设目标。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映森林防火项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

森林防火项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:全年有效控制森林火灾发生率,使森林资源得到保护,保障森林资源安全。

森林防火项目的《项目支出绩效自评表》

 2024  年度)

项目名称

森林防火

主管部门

霍邱县自然资源和规划局

实施单位

霍邱县林业发展中心

项目资金

10.00

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

 

年度资金总额

10.00

10.00

10.00

10

100%

 

 

其中:当年财政拨款

10.00

10.00

10.00

100%

 

上年结转资金

 

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施,有效控制森林火灾发生率,使森林资源得到保护,保障森林资源安全。

全年有效控制森林火灾发生率,使森林资源得到保护,保障森林资源安全。

                          

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

森林防火宣传品的数量

按照合同采购数量完成

按照合同采购数量完成

5

5

森林防火演练培训次数

按照实际需求规定次数完成

按照实际需求规定次数完成

5

5

质量指标

森林防火受灾率

≤0.5%。

≤0.5%。

5

5

森林防火宣传品验收通过率

90%

≥90%

5

5

项目完成质量

合格

合格

5

5

年度计划完成率

≥90%

≥90%

5

5

时效指标

森林防火宣传完成率

≥90%

≥90%

10

10

项目完成时限

项目计划在规定时间内完成

项目计划在规定时间内完成

10

10

年度预算执行进度

预算年度内完成

预算年度内完成

10

10

成本指标

森林防火项目总成本

单位成本预算数

≤单位成本预算数

10

10

效益指标

社会效益

是否有效控制森林火灾发生率

5

5

生态效益

森林资源安全是否得到保障

5

5

生态环境改善情况

明显改善

明显改善

5

5

可持续影响指标

项目后续运行、维护、管理及森林资源安全保障情况

健全相关制度及落实

健全相关制度及落实

5

5

维护林区稳定(是否)

5

5

满意度    指标

服务对象满意度指标

森林防火辖区民众满意度

满意

满意

5

5

总分

100

100

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:(部门)2024年项目绩效自评表.pdf

附件2:(部门)2024年林业发展中心项目绩效评价报告.pdf

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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