霍邱县财政局2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 霍邱县财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍邱县财政局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 霍邱县财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门职责
(一)贯彻执行国家财政政策,拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策;拟订县对镇的财政体制和财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)贯彻执行财政法律、法规,指导检查全县财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼;拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件,并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。
(三)负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告;负责县级政府收支预算执行工作,负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开工作;指导镇级预决算编制和支出经费标准制定,审核镇级预决算,制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施,指导镇级财政管理工作。
(四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。
(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作。
(六)贯彻执行税收法律、法规,协调监督税收政策的执行。
(七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度,制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准,管理全县行政事业单位国有资产;负责制定政府购买服务政策和相关制度;负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度,监督管理全县企业国有资产。
(八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。
(九)负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作;贯彻执行基本建设财务管理制度,参与制定全县投资政策;负责全县农业综合开发资金管理工作,参与项目管理工作;负责全县财源建设工作。
(十)会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出,负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督,编制本县社会保障预决算草案。
(十一)贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,制定全县政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。
(十二)贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;负责管理道路交通事故社会救助基金。
(十三)负责管理全县的会计工作,宣传贯彻《会计法》及相关会计制度,组织实施内部控制规范、会计信息化,监督和规范会计行为,管理全县会计人员,组织会计类技术资格考试。指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
(十四)拟订财政监督制度办法;监督财税法规、政策的执行情况,组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作,依法查处违法违规行为;负责局机关及所属单位内部监督检查工作。
(十五)完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
霍邱县财政局2017年度部门决算包括局本级和30个乡镇财政所(分局)单位预算,共31个。具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍邱县财政局 |
|
2 |
30个乡镇财政所(分局) |
第二部分 霍邱县财政局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
2454.10 |
一、一般公共服务支出 |
2454.10 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2454.10 |
本年支出合计 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
总计 |
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
590.81 |
590.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
1589.20 |
1589.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
274.09 |
274.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
590.81 |
590.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
1589.20 |
1589.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
274.09 |
274.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,454.10 |
一、一般公共服务支出 |
2,454.10 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,454.10 |
本年支出合计 |
2,454.10 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
2,454.10 |
合计 |
2,454.10 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
2454.10 |
2454.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
590.81 |
590.81 |
0.00 |
590.81 |
590.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1589.20 |
1589.20 |
0.00 |
1589.20 |
1589.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.09 |
274.09 |
0.00 |
274.09 |
274.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1670.67 |
302 |
商品和服务支出 |
222.90 |
310 |
其他资本性支出 |
37.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1040.08 |
30201 |
办公费 |
72.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
380.96 |
30202 |
印刷费 |
26.58 |
31002 |
办公设备购置 |
17.97 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
191.48 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.08 |
30207 |
邮电费 |
10.37 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.95 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.12 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
522.89 |
30211 |
差旅费 |
40.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
2.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
449.32 |
30213 |
维修(护)费 |
1.79 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职(役费) |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
19.67 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
13.05 |
30216 |
培训费 |
10.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
18.43 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.97 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
57.55 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.98 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2193.55 |
公用经费合计 |
260.54 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 霍邱县财政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2454.1万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2454.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入减少369.66万元、支出减少348.04万元,收入下降13%、支出下降12%,主要原因是:退休人员增多。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2454.1万元,其中:财政拨款收入2454.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2454.1万元,其中:基本支出2454.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2454.1万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2454.1万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入减少369.66万元、支出减少348.04万元,收入下降13%、支出下降12%,主要原因是:退休人员增多。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入2454.1万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少369.66万元,收入下降13%。主要原因是:退休人员增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2454.1万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少369.66万元,支出下降13%。主要原因是:退休人员增多。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2454.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2454.1万元,占100%;
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2441.8万元,支出决算为2454.1万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因:调整工资。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(项)。年初预算为2441.8万元,支出决算为2454.10万元,完成年初预算的 100.5%,决算数大于预算数的主要原因调整工资。
2.一般公共服务(类)行政运行(项)。年初预算为 630万元,支出决算为590.81万元,完成年初预算的93.8 % 决算数小于预算数的主要原因调整工资。
3.一般公共服务(类)事业运行(项)。年初预算为 1811.8万元,支出决算为1589.20万元,完成年初预算的87.7 % ,决算数小于预算数的主要原因调整工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2454.1万元,其中人员经费2193.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费260.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
财政局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出.
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,霍邱县财政局机关运行经费支出23.6万元,比2016年减少2.2万元,下降9.3%,主要原因是压缩公务接待费。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,霍邱县财政局政府采购支出总额8.6万元,其中:政府采购货物支出8.6万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,霍邱县财政局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,霍邱县财政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。评价结果显示,(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)
本部门共组织对“……”等0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,(概括表述重点项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:
霍邱县财政局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
19.6 |
18.43 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
19.6 |
18.43 |
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公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
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其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
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公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
霍邱县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.6万元,支出决算为18.43万元,完成预算的94%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是严格执行政策,压缩接待费。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
霍邱县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算18.43万元,占94%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2017年霍邱县财政局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照相关规定执行。
2.公务接待费支出18.43万元, 与2016年度决算相比,增加18.43万元,增长100%,下降(增长)的原因是严格执行政策,压缩接待费。2017年霍邱县财政局国内公务接待共312批次,3386人次。主要是用于公务接待。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2017年底,霍邱县财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:霍邱县财政局 政务公开电子邮箱(或联系电话):0564-6081192。